天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校
2024年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校是經(jīng)政府正式批準的,以數(shù)控技術(shù)應用類、經(jīng)濟類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋k中專。學校系天津市普通大中專綜合改革試點校,內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點大中專學校,首批國家級重點大中專。學校在辦學中堅持傳技為表、育人為本,突出特色,強化重點,以人為本,服務社會的辦學目標,面向全國,為國家培養(yǎng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。
二、機構(gòu)設置情況
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校內(nèi)設
13 個職能處室。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則,天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入
7779.1 萬元、政府性基金預算撥款收入
0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
0 萬元、財政專戶管理資金收入
280 萬元、事業(yè)收入
0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入
672.7 萬元、上級補助收入
0 萬元、附屬單位上繳收入
0 萬元、其他收入
15694.4 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0 萬元;支出包括:教育支出
23450.1萬元、社會保障和就業(yè)支出
630.9萬元、衛(wèi)生健康支出
345.2萬元。。天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2024年收支總預算
24426.2 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2024年部門預算收入
24426.2 萬元,與2023年預算相比增加
8424.3 萬元,主要原因是
其他收入非財政撥款項目增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0 萬元,占
0 %;一般公共預算
7779.1 萬元,占
31.85 %;政府性基金預算
0萬元,占
0 %;國有資本經(jīng)營預算
0 萬元,占
0 %;財政專戶管理資金
280 萬元,占
1.15 %;事業(yè)收入
0 萬元,占
0 %;事業(yè)單位經(jīng)營收入
672.7 萬元,占
2.75 %;上級補助收入
0 萬元,占
0 %;附屬單位上繳收入
0 萬元,占
0 %;其他收入
15694.4 萬元,占
64.25 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2024年支出預算
24426.2 萬元,與2023年預算相比增加
8424.3 萬元,主要原因是
2024年非財政撥款項目支出增加 。其中:基本支出
8372.8 萬元,占
34.28 %;項目支出
16053.4 萬元,占
65.72 %;事業(yè)單位經(jīng)營支出
0 萬元,占 %;上繳上級支出
0 萬元,占
0 %;對附屬單位補助支出
0 萬元,占
0 %。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2024年財政撥款收入預算
7779.1 萬元,與2023年預算相比減少
1549.9 萬元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專項資金減少 。收入包括:一般公共預算撥款收入
7779.1萬元、政府性基金預算撥款收入
0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0 萬元。2024年財政撥款支出預算
7779.1 萬元,與2023年預算相比減少
1549.9 萬元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專項資金減少 。支出包括:教育支出
6900.2 萬元、社會保障和就業(yè)支出
533.7 萬元、衛(wèi)生健康支出
345.2萬元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明
(一)總體情況。
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2024年一般公共預算支出
7779.06 萬元,與2023年預算相比減少
1549.94 萬元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專項資金減少。
(二)具體情況。
1、 “教育支出(類)”
6900.16 萬元,與2023年預算相比減少
1480.34萬元,主要原因是
生均經(jīng)費及財政專項資金減少,其中:“職業(yè)教育(款)”
6900.16 萬元,包括:“中等職業(yè)教育(項)”
6857.56 萬元,主要用于
基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出;“技校教育(項)”
42.6 萬元,主要用于
公用經(jīng)費及學生助學金 ;
2、“社會保障和就業(yè)支出(類)”
533.7萬元,與2023年預算相比減少
40.5萬元,主要原因是
養(yǎng)老保險繳費減少,其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)”
533.7萬元,包括:“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)”
355.8萬元,主要
用于繳納基本養(yǎng)老保險;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)”
177.9萬元,主要
用于繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出(類)”
345.2萬元,與2023年預算相比減少
29.1萬元,主要原因是
事業(yè)單位醫(yī)療減少,其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)”
345.2萬元,包括:“事業(yè)單位醫(yī)療(項)”
224.4萬元,主要用于
繳納基本醫(yī)療保險;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)”
120.8萬元,用于
醫(yī)療費補助。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校一般公共預算基本支出
6325.7 萬元,與2023年預算相比減少
932.6萬元,主要原因是
生均經(jīng)費減少 。
其中:
人員經(jīng)費
5984 萬元,主要包括:工資福利支出
5824.5萬元、對個人和家庭的補助
159.5萬元。
公用經(jīng)費
341.7 萬元,主要包括:商品和服務支出
341.7萬元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排
0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。具體情況:
一、2024年因公出國(境)費預算
0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
二、2024年公務用車購置及運行費預算
0 萬元,其中公務用車運行費
0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。公務用車購置費
0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
三、2024年公務接待費預算
0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)
0 萬元,主要原因是
本單位一般公共預算未安排此項預算。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明
2024年天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2024年天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預算
677.1 萬元,其中:政府采購貨物支出
120 萬元、政府采購工程支出
0 萬元、政府采購服務支出
557.1 萬元。主要項目是:現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-中央(2024年)項目
189 萬元,學生資助補助經(jīng)費-01中央直達資金(中職免學費)項目
200萬元,2024年預算公用經(jīng)費(財政撥款一般公共預算)項目
40萬元,2024年預算公用經(jīng)費(其他剛性支出)項目
248.1萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本部門各單位共有車輛
6 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車
0 輛、主要負責人干部用車
0 輛、機要通信用車
0 輛、應急保障用車
0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0 輛、離退休干部用車
0 輛、其他用車
6 輛,其他用車主要包括
轎車5輛,小型載客汽車1輛。單價(賬面原值)100萬元以上的專用設備
3臺(套)。
(四)預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目
14 個,涉及預算金額
16053.4 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。